最新审计专员工作职责描述(优质12篇)
- 上传日期:2023-11-23 22:24:17 |
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审计专员工作职责描述篇一
3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;。
4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;。
5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;。
6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;。
7、负责董事长交办的其他工作。
审计专员工作职责描述篇二
1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行。
3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。
3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
审计专员工作职责描述篇三
3、参与实施专项审计;。
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;。
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;。
6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;。
7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;。
8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
审计专员工作职责描述篇四
5.负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;
6.负责完成香港公司的代理记账工作;
7.全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;
8.完成领导布置的其他工作;
审计专员工作职责描述篇五
3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。
5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。
7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;。
9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。
10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。
11、参与公司定期、不定期的盘点工作。
12、完成领导交办的其他工作。
审计专员工作职责描述篇六
3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。
4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;。
6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。
审计专员工作职责描述篇七
1.具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。
2.国内知名事务所5年以上工作经验。
3.具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。
4.具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。
5.具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。
6.具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。
审计专员工作职责描述篇八
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;。
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
审计专员工作职责描述篇九
3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;。
5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作。
审计专员工作职责描述篇十
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。
3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
审计专员工作职责描述篇十一
3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核。
4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核。
5、负责报价系统数据的准确性稽核。
6、负责50万以上重大项目稽核。
7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核。
8、执行上级交代的其他事项。
审计专员工作职责描述篇十二
1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。
2、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。
4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。
5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。
6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。
7、按时完成领导交给的其他工作。
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