最新审计经理工作职责范本(通用14篇)

  • 上传日期:2023-11-11 05:38:18 |
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通过总结,我们可以发现自己的优点和不足,从而不断提升自己。如何写一篇较为完美的总结是一个需要认真思考和探索的问题。写总结是一个不容易的过程,以下是一些小编为您准备的总结范文,希望对您有所帮助。

审计经理工作职责范本篇一

3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;。

5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作。

审计经理工作职责范本篇二

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;。

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;。

5、督促审计结论和建议的落实;。

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

7、发债审计项目经验丰富。

审计经理工作职责范本篇三

3、开展内部审计:

工程审计:根据公司要求,组织审计人员,必要时协调外聘专业工程技术人员,对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计;限制性项目审计:获审计总监委派,实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作,恪守保密原则。

4、配合外部审计:根据国家有关规定和公司相关规定制度,配合外部的审计机构进行必要的调查。

5、审计项目管理:

负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督,审核项目组成员的审计底稿,对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通,必要时向部门总监汇报,拟定审计报告,提出内部审计意见及建议,并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。

审计经理工作职责范本篇四

4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;。

5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;。

9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;。

10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;。

审计经理工作职责范本篇五

1、对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。

2、对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。

3、开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。

4、针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。

5、督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。

6、配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。

7、根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,

审计经理工作职责范本篇六

职责:

(1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。

(4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;。

(5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;。

(6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;。

(7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。

任职资格:

(1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。

(2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。

(3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。

(4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。

(5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。

(6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。

审计经理工作职责范本篇七

1 遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

2 负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

3 对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。

3 对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

4 通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

5 定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

6 实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计经理工作职责范本篇八

3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。

4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;。

6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。

审计经理工作职责范本篇九

2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。

3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。

审计经理工作职责范本篇十

4 负责工程材料需求计划的抽样审计;

5 负责工程建安成本抽样审计;

6 负责设计变更工程签证零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

7 负责审核工程结算及差异分析;

8 负责审核工程完工结算;

9 负责成本管理制度流程审计;

10 负责外部造价审计机构管理;

11 参与工程管理领域舞弊案件的调查;

12 完成上级临时交办的工作。

审计经理工作职责范本篇十一

4.对财务收支、经营活动进行审计;。

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;。

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;。

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;。

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;。

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

12.兼顾董秘工作。

审计经理工作职责范本篇十二

4.对财务收支、经营活动进行审计;。

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;。

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;。

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;。

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;。

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计经理工作职责范本篇十三

3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;。

4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;。

5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;。

6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;。

7、负责董事长交办的其他工作。

审计经理工作职责范本篇十四

1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行。

3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。

3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

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