最新审计总监任职资格(15篇)
- 上传日期:2023-03-07 15:36:06 |
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无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
审计总监任职资格篇一
2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价
3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,
4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,
5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,
6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,
7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规
为进行处理,
8、协助中心负责人开展内部日常事务工作
审计总监任职资格篇二
1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;
2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价
3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,
4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,
5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,
6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,
7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规
为进行处理,
8、协助中心负责人开展内部日常事务工作
审计总监任职资格篇三
1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;
2.根据风险管理情况和公司发展需求,参与制定公司年度审计计划,并参与实施;
3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。
4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。
5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。
6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;
7.完成领导交代的其他工作。
审计总监任职资格篇四
1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;
2、建立健全企业审计管理体系;
3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;
4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;
5、组织开展企业专项审计;
6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;
7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;
8、与内部控制审计相关的其他工作。
审计总监任职资格篇五
1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;
2、建立健全企业审计管理体系;
3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;
4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;
5、组织开展企业专项审计;
6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;
7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;
8、与内部控制审计相关的其他工作。
审计总监任职资格篇六
1?协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;
2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;
3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;
4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;
5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;
6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;
7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;
8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。
审计总监任职资格篇七
1?协助总监拟定公司监察审计体系战略规划、年度控审计划、控审管理制度、部门员工岗位描述和薪酬绩效方案,制定部门工作计划、监察审计管理细则、工作标准;
2?协助总监把控公司经营计划目标的制定,为董事会决策提供依据。对年度经营目标的预算进行审核;
3?根据公司下达的年度经营目标,对目标执行进行分析与监督;
4?检查监督财务相关制度、流程执行,稽查各项制度与流程的执行规范性,对制度与流程的完善提出改进意见或方案;
5?监督建筑工程、广宣促销、精品集采等重大采购行为规范,控制经营风险,降低经营成本;
6?组织做好财务审计,监督财务部门防范税务、资金、资产管理风险,促进财务管理体系的健全;
7?组织审计各子公司年度经营成果,及时完成年度审计报告;
8?组织做好重要岗位离作审计,界定管理责作,评价经营成果。
审计总监任职资格篇八
1. 全面负责审计部工作,搭建集团内控管理体系;
2. 制定集团审计和风险管控制度及流程;
3. 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;
4. 负责分子公司内控审计及单位负责人离职审计;
5. 负责廉洁自律检查工作及离职审计工作;
6. 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。
审计总监任职资格篇九
1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;
2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;
3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;
5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;
6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;
7、完成领导临时交办的其他工作。
审计总监任职资格篇十
1、负责集团内部审计、内控体系搭建;
2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;
3、拟定并完善内部审计制度和流程,
4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;
5、督促审计结论和建议的整改;
6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。
8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;
10、负责公司内部控制评估报告的编制
审计总监任职资格篇十一
1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;
2.负责审计数据的准确性;
3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;
4.对财务收支、经营活动进行审计;
5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
审计总监任职资格篇十二
1、负责集团内部审计、内控体系搭建;
2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;
3、拟定并完善内部审计制度和流程,
4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;
5、督促审计结论和建议的整改;
6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。
8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;
10、负责公司内部控制评估报告的编制
审计总监任职资格篇十三
1、主持审计监察中心的工作;
2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
审计总监任职资格篇十四
1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;
2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;
3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;
4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;
5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;
6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;
7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;
8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。
审计总监任职资格篇十五
1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;
2.负责审计数据的准确性;
3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;
4.对财务收支、经营活动进行审计;
5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
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