办公耗材管理通知(精选15篇)

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总结是对经验的梳理,让我们少走弯路。如何有效地管理金钱,实现财务自由和稳定的生活?以下是一些经典范文,希望能够为您的写作提供一些新的思路和方法。

办公耗材管理通知篇一

1、负责协助总部行政团队开展分公司行政工作,保证各项行政制度落地执行,如7s管理,行政领用,节日福利发放等。

2、定期对行政合同和付款时效进行梳理工作,行政类重要文件进行归档管理。

3、合同条款熟悉标准及协助审核。

4、协助组织活动,如公司团建,员工聚餐等;协助进行机票和酒店预订。

办公耗材管理通知篇二

为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定:

2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比,尽量选择质优价廉的供货商;

3、电脑,局域网络,打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;

1、各种硒鼓,墨盒,色带,电池,等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;

2、废旧电脑,打印机,复印机,电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;

3、对各种办公设备的泡末,塑料,纸箱等包装物由行政部集中处理,不得丢弃;

4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露,飞扬而污染环境。

办公耗材管理通知篇三

各乡(镇)政府、街道办事处、行政企事业单位:

随着我市社会经济的快速发展,人流、物流及车辆和驾驶人员数量急剧增加,交通事故时有发生,道路交通安全形势十分严峻。到目前为止,道路交通共发生xx起,死亡xx人、受伤xx人、直接经济损失xxx万元。其中:摩托车事故xx起,占事故总起数xxx%,死亡xx人,占事故死亡总人数的xxx%,受伤xxx人,占受伤总人数的xxx%,直接经济损失xx万元,占经济总损失的xxx%。

为创建安全畅通的道路交通环境,更好的适应经济社会全面、协调、可持续发展的要求,全面构建社会主义和谐社会,各乡(镇)、各单位领导要高度重视,充分发挥作用,加大源头管理,要求本单位领导、干部职工,驾驶摩托车上路行驶时,必须做到以下几点:

一、上路行驶的摩托车必须证照齐全;对于证照不全,无证上路行驶的摩托车一经交警查处,将给予处罚和扣留车辆。

二、必须购买车辆强制保险,尤其是各乡(镇)、企事业单位干部职工要给广大农民群众起模范带头作用,若不购买强制保险,一经查处由交警部门扣留车辆,给予处罚并通报批评。

三、摩托车驾驶人和乘坐人员必须佩戴头盔,凡不按照规定佩戴,经交警部门查处的将通过新闻媒体予以爆光。

四、严禁酒后、超速驾驶摩托车和超员载人。一经查处将按照《道路交通安全法》给予严厉处罚。

自12月1日起,市交警大队将联合安监部门在辖区内加大摩托车违法行为的查处力度,在检查中发现不按上述规定驾驶的,交警大队将依法严肃处理。

办公耗材管理通知篇四

1、收银纸由应收银组长统一领用、保管,收银员需用时应办理领用签字手续。每月1日将上一月的领手续报微机室,微机室应将收款员实用数和领用数、差异数制表,于本月五日前,一式两份:一份报店长室,一份报财务处核实,如发现超过正常差异,将处以差异价格的2倍罚款,由店长考核。

2、店内码要履行领用签字手续,管理人员应严格对店内码进行监督,发现有浪费现象,查一罚十。商管部查住后,给店里作出处罚,由店内处理管理人员。

3、色带由微机室办理实物领用签字手续,并负责色带的更换。

4、保鲜膜由使用单位领用时,需交回使用过的纸卷筒。

5、大号塑料袋,由门店接货员统一领用,微机室负责领用数量,店内保管人员应将一个月收银台的`领用情况,次月一日前,报微机室进行考核,微机室应将差异情况制表,于本月五日前,一份报店长室,一份报财务室扣发工资。

6、条码秤扎口胶带、和打价纸、中小号塑料袋由管理人员监督使用,如发现浪费现象,核实查一罚十,如商管部检查时处罚店内,由店内处理管理人员。

7、收款员长短款当日处理标准:短款为万分之三,超过万分之三从工资中扣发;长款万分之三以内为合理长款,超过万分之三处于一倍的罚款。xx为了加强对耗材的有效管理,合理进行规范,需要制定并实施相应的管理制度。

办公耗材管理通知篇五

为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度,提高使用效率,切实减少浪费,推进节约型机关建设,经局党组研究同意,结合我局实际情况,特制定本制度。

1、办公用品包括:空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。

2、电脑耗材包括:电脑主机和配件等;路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、u盘、移动硬盘、usb扩展器等;打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等,由股室根据工作需要先向分管领导申请,报局长同意后按领导批示办理。

4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法,按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材,须提前列出购买计划,经审批同意后,由办公室负责采购。

5、日常办公用品和电脑耗材的购买,由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况,提出需购办公用品和电脑耗材的`清单及数量,报经分管领导审批后方可购买,交保管人员验收入库(登记金额、数量,建立保管帐)。

6、大型物品采购要严格按照政府采购的有关规定执行,由各股室根据实际需要提出购买申请,经分管领导同意,报局长审批后,由财务室对接政府采购,实行公开招标,择优购买。

7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。成批备品须定点采购,在定点商店没有的可在其他点采购,由财务室办理政府采购相关手续。

8、重大活动(含节日、慰问活动等)和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的,由办公室或财务室人员负责采购办理。

1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记,建帐保管,发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。

2、物品保管由办公室人员负责,保管人员要详细填写相关记录,财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目,保证库存办公用品帐物相符。

3、各股室领取办公用品和电脑耗材时,应坚持“勤俭节约、即用即领”的原则,指定专人按实际需要领用,做到不乱领、不多领。

4、领用前要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》,由保管人员审批后方能发放。

5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理,保持库房整洁,防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。

6、各股室使用办公用品和电脑耗材时,要发扬勤俭节约的精神,能用的要尽量使用,能修的就不要更换,坚决杜绝铺张浪费,努力降低消耗成本。

7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。

办公耗材管理通知篇六

1、目的:为合理使用资源,加强公司办公用品和计算机耗材使用管理,有效降低公司运行成本,培养勤俭节约的习惯,打造节约型公司,特制定本办法。

2、范围:公司所有行政部门。

3、定义:无。

4、管制流程:无。

5、执行方法:办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

(1)办公耗材采购:

a、办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

b、经过价格比对和实地考察之后上报主管领导,经审批后进行定点采购。

c、办公设备(指:复印机,打印机,传真机,电话机,电脑,电脑硬件等各种电子设备)的b购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。

d、办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸,计算器,订书机,文件夹,打印纸,钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。

(2)办公耗材领取:

a、办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

b、铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表,不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新,凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

c、供应商送货时提供签收单,采购人员要核对到货实物是否与签收单相符,并存放在仓库,各部门统一到仓库领取。

(3)办公耗材使用要求:

a、办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则,严格杜绝铺张浪费。

b、所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用,应严格按照使用量控制更换次数,在不影响使用效果的情况下,新鼓可考虑多次充粉后再换。

c、管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况,并根据情况提出改进建议。

6、严禁虚报冒领、弄虚作假,否则将对相关人员给予相应的处罚。

7、未尽事宜,另行研究决定。

8、本办法自下发之日起执行。

办公耗材管理通知篇七

为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定:

2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比,尽量选择质优价廉的供货商;。

3、电脑,局域网络,打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;。

1、各种硒鼓,墨盒,色带,电池,等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;。

2、废旧电脑,打印机,复印机,电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;。

3、对各种办公设备的泡末,塑料,纸箱等包装物由行政部集中处理,不得丢弃;。

4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露,飞扬而污染环境。

附:采购流程。

嵊州市新高轮制冷设备有限公司。

20xx年12月28日。

办公耗材管理通知篇八

目的:为合理使用资源,加强公司办公用品和计算机耗材使用管理,有效降低公司运行成本,培养勤俭节约的习惯,打造节约型公司,特制定本办法。

范围:公司所有行政部门。

执行方法:办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

a、办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

b、经过价格比对和实地考察之后上报主管领导,经审批后进行定点采购。

c、办公设备(指:复印机,打印机,传真机,电话机,电脑,电脑硬件等各种电子设备)的b购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。

d、办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸,计算器,订书机,文件夹,打印纸,钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。

a、办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

b、铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表,不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新,凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

c、供应商送货时提供签收单,采购人员要核对到货实物是否与签收单相符,并存放在仓库,各部门统一到仓库领取。

(3)办公耗材使用要求:

a、办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的`使用原则,严格杜绝铺张浪费。

b、所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用,应严格按照使用量控制更换次数,在不影响使用效果的情况下,新鼓可考虑多次充粉后再换。

c、管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况,并根据情况提出改进建议。

6、严禁虚报冒领、弄虚作假,否则将对相关人员给予相应的处罚。

7、未尽事宜,另行研究决定。

8、本办法自下发之日起执行。

办公耗材管理通知篇九

根据国家相关规定,结合医院医用耗材使用实际情况,拟定制度如下:

验收管理。

1、根据货物证或随货同行进行验收。验收内容包括产品名称,企业名称,原产地,规格型号,产品数量,生产批号,灭菌批号,产品有效期,送货日期。并根据以上内容填写验收表。

2、以下情况如有一项立即退货。

(1)包装破损;

(2)近效期或者过期;

(3)如冷藏货物没冷链。

3、查看货物三证是否合格(供应商经营许可证营业执照产品注册证,质检报告)。

1、货物分类放置管理,需冷藏的及时放入冰箱。

2、货物证件妥善保存。

3、每天查看冰箱温度及室内温度湿度,并填写温湿度表。

4、每月25号查看效期,有近效期货物,及时上报采购科调换。

1、对医用耗材实行领用总量控制,实行按需领用,科室的领用量最多不超过7日的使用量,以便于医院核算的准确。

2、发现不合格产品或质量可疑产品时,应立即停止发放、使用,不得自行作退、换或处理。

3、由于药剂科仓库不具备存放一次性使注射器,输液器,输血器,棉签,棉球,纱布块等用耗材的条件,医院内使用的'一次性使用注射器,输液器,输血器,棉签,棉球,纱布块等无菌医用耗材均由医院消毒供应室统一存储,发放;供应室所有一次性使用无菌医用耗材必须由采购科统一集中采购,不得自行采购。

4、按失效或灭菌有效期先后发放,做到近效期者先用。

1、使用科室必须提出书面申请,包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测,医疗器械出入库制度。

2、使用科室申请后,中心召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后,由药械科进行市场调查,报招标小组,采取公开、公正、公平的招标形式,选购性能良好价格适宜的仪器设备。

验收规定:

1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全,否则不予签验收单。

3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

4、设备随机资料应收集整理归档。

管理规定:

1、货到验收合格后办理出入库手续,由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志,严格按操作规程使用,凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用。

3、不能使用的设备由本科室提出书面请示,经后勤保障部核实转到财务报废库,每半年进行一次清查上报院领导批示后,按程序办理报废手续。

4、因工作需要医疗设备需要长期调整,应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

5、设备不经院领导同意,任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

6、各科设备原则上不能外借,如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续,下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间,借方收入除上交中心外,双方各得50%。

7、设备效益分析每月一次单机分析,每季一次汇总分析,及时上报院领导。

8、固定资产每年盘点一次,做到帐物相符。

科室各种医疗设备管理保养规定:

1、设备到位后,由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续。

2、科室应有专人负责保管、养护。

3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训,熟悉设备使用科室,进行正常运行。性能及操作规程后,才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用。

4、设备用毕,及时复原,擦拭干净,保持清洁,定期由专人进行保养,记录运行情况。

5、设备如有异常和故障立即停机,及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

6、如有违犯操作规程,造成设备损坏者,追查当事人责任。

7、上班时接通电源,下班完毕切断电源,下班关好门窗并落锁,严防丢失和被盗。

仪器设备维修规定:

1、定期巡视临床各科,发现问题及时处理,设备发生故障如需维修时,各科应填写维修申请单后,报告后勤保障部由维修人员及时维修并做好维修记录,保证设备完好率。

2、不准搬动的仪器,不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开,发现仪器运转异常时,应立即查找原因,及时排除故障,必要时应请药械科维修人员协助,严禁带故障和超负荷使用和运转。

3、仪器损坏需要修理者,可按规定将维修申请逐项填写清楚,轻便仪器送后勤部维修室修理;不宜搬动者,将申请单报后勤部,由后勤部维修人员签收并注明修复日期,按时交付使用。

4、各科室使用的设备,发生故障时,未经批准,不得将仪器带往外地修。

办公耗材管理通知篇十

今年分公司实行新的财务政策,行政开支与业绩挂钩,并且直接影响到各位员工的工资水平,为合理控制行政办公成本,根据中支今年实际情况,特制定本办法:

1、根据各部门内勤办公需要,现规定各部门每月用纸量如下:

2、今后综合部按以上数量按月提供办公用纸,请各部门做好纸张管控,超出部分费用,由使用部门摊销解决。

3、请大家时刻保持节约意识,尽量使用电子邮件等无纸化办公手段,没有特别需要时,要做到双面打印。

4、条线部门更换各类耗材,添置办公电器,请自行解决。

办公耗材管理通知篇十一

各部室: 为进一步增强员工节约意识,科学、合理的使用办公耗材,节能降耗,控制成本。经公司研究决定,现将相关要求通知如下:

1、树立节约意识。全体员工都应该以身作则,从小事做起,从点滴做起,牢固树立节约意识和责任意识,注意节约资源,尽职尽责,避免因个人原因给公司造成资源浪费和损失。

2、节约办公耗材。提倡无纸化办公、充分利用网络资源传阅文件、资料等;节约办公用纸,减少印错、印坏甚至印多等文件浪费现象的出现;合理控制文件打印数量,避免纸张浪费,需要打印的时候,先查看文件是否是正式文件,如果没有严格的格式要求,可以通过如排版减少页码数量,缩小页边距和行间距、缩小字号来减少纸张数量等,避免出现一两个字占用整行及一两行字占用整张纸的现象;平时尽量采用双面打印模式,减少纸张和打印机墨盒消耗,对于非正式的公司内部交流文件、报告等提倡二次用纸,提高纸张使用效率。

3、做好办公设备维护和使用。科学合理使用办公设备,及时做好办公设备的维护保养工作,不使用时随即关闭,减少待机能耗,延长使用寿命。

4、每天下班后,要同时关闭空调、电灯、打印机、饮水机、计算机主机及显示屏等一切电源,杜绝浪费。

5、公司办公室负责监督管理工作,发现如有违反者第一次口头警告,第二次报请总经理做相应的经济处罚。 6、全体员工要以身作则,加强自律,强化节约意识,自觉养成节约使用办公耗材的良好习惯,为公司发展做出积极贡献。

特此通知。

2017年7月16日

各部门、门店、员工:

随着公司发展,内部浪费现象时有发生。为了加强员工节约意识,将浪费减少到更低,公司特此对以下内容作出相应规定:

一、节约用电

1,强化照明系统节电。办公时间要充分利用自然光照,在阳光充足、室内光线好的情况下不开灯,长时间离开办公室或下班时要做到人走灯灭。

2,注重用电设备节电。各部门人员使用电脑、传真机、复印机等办公自动化设备时,尽量减少开启和使用次数,长时间不使用或下班后要彻底切断电源,减少办公设备待机能耗。办公室有饮水机等其他用电设备的,要随用随开,下班后及时关闭电源。办公室、会议室等办公区域夏季空调设置温度不得低于26℃,门店等宽敞区域可先将室温打低后再适当调高空调温度,冬季空调温度不得高于22℃,做到无人时不开空调,开空调时不开门窗。

二、节约用水。

1,自然用水将龙头尽量开小,用完随手关闭,坚决避免"长流水"现象发生。 2,饮用水量身倒水,杜绝“剩半杯”现象,门店给顾客倒水以六七分为宜,喝完再续。饮水机一经发现漏水等损坏情况立即保修。

三、节约办公用品

1,节约用纸。公司鼓励员工尽量双面打印纸张,一面留白废纸应作草稿使用。公司员工请自带饮水杯具,一般情况下禁止使用一次性纸杯。

2,节约办公用品。保管和使用好自己的办公用品,申领有度。对办公电器要注意保管和维修,长时间不用应切断电源,降低折旧。

希望各部门、各门店、各员工,从即日起以此通知为准,将各项节约落到实处。各部门、门店负责人务必起好带头作用,各员工互相监督,人人养成环保小习惯,成就企业稳定发展。

特此通知。

综合部

二〇一二年八月二十日

办公耗材管理通知篇十二

为了使办公耗材发挥出最大作用,本着把有效原则和经济化原则统一的宗旨,特此规定。

1、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公耗材的购买,都应由总务科统一负责申购。

2、每月28日前,各科室负责人将该部门下月所需要的办公耗材制定计划提交总务科。

3、总务科根据办公耗材库存量情况以及消耗水平和各部门的申报,制定每月办公耗材计划及预算,经院长审批后请购。

4、总务科必须依据提交给采购科的订购单,检查追踪新订购的办公耗材以及在确定的日期送到与否。

5、到货时按送货单进行接收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题后方可签收。交流平台!

1、各部门每周一指定专人领取办公耗材,领取时必须填写领用单,并要有部门负责人签字。

2、分发人员要根据原计划进行核对,备齐全部用品分发。

3、除正常配给的办公耗材外,若还需用其他用品的,须另行申请并写明原因,经总务科批准后方可领用。

对决定报废的办公耗材,要作好登记,在报废处理册上写清品名、规格、数量、价格及报废处理的其他有关事项。5、公司新聘工作人员的办公耗材,总务科根据人事科和科室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作。

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2、严格管理帐单资料,所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

3、库房物资一般不可外借,特殊情况须由总务科长批准,办理外借手续。

4、办公耗材仓库每月盘点一次,盘点工作由库管与财务人员进行。盘点要求做到帐物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整台帐,使两者一致,并对余量监控,计算耗用平均数,以便定额定量。

5、严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,查验领用单和审批手续。

6、库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。

办公耗材管理通知篇十三

为合理有效使用耗材,加强办公耗材管理,严格控制耗材费用,特制定本规定。

除电脑硬件设备以外,日常办公易消耗、需更换的物品,具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、cpu风扇、网线等。

1、本着节约成本的原则,对于喷墨、激光打印机的耗材,必须做到物尽其用。

2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库,对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。

3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用,由部门内勤填制《领料单》,经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。

4、网络管理员在每年的.6月、12月,对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理,报废申请报告及清单,经公司领导审批后方可处理。

5、依据公司电脑使用配发情况,由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议,杜绝资源浪费。

6、办公耗材归口行政部门统一管理,由网络管理员负责采购。

1、公司20xx年每月耗材费用标准为:1500元/月。

2、各部门耗材费用标准(单位:xx元/月)。

3、新增或部门变更,由行政部门参照原标准制定新标准,报公司领导审批,产生的费用另行考核。

4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核,超出部分由部门承担,并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。行政部门在每年的12月下达扣款通知单,由财务部从其部门经费中扣除,并在全公司发文通报。

本管理规定从颁布之日起实施,由行政部门负责解释与修订。

办公耗材管理通知篇十四

1.目的:为合理使用资源,加强公司办公用品和计算机耗材使用管理,有效降低公司运行成本,培养勤俭节约的习惯,打造节约型公司,特制定本办法。

2.范围:公司所有行政部门。

3.定义:无。

4.管制流程:无。

5.执行方法:办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的`原则。

办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

经过价格比对和实地考察之后上报主管领导,经审批后进行定点采购。

办公设备(指:复印机,打印机,传真机,电话机,电脑,电脑硬件等各种电子设备)的。

购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。

办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸,计算器,订书机,文件夹,打印纸,钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。

办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表,不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新,凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

供应商送货时提供签收单,采购人员要核对到货实物是否与签收单相符,并存放在仓库,各部门统一到仓库领取。

办公耗材使用要求:。

办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则,严格杜绝铺张浪费。

所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用,应严格按照使用量控制更换次数,在不影响使用效果的情况下,新鼓可考虑多次充粉后再换。

管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况,并根据情况提出改进建议。

严禁虚报冒领、弄虚作假,否则将对相关人员给予相应的处罚。

未尽事宜,另行研究决定。

本办法自下发之日起执行。

办公耗材管理通知篇十五

办公耗材管理制度的意义是什么?办公耗材管理制度是为了合理有效使用耗材,加强办公耗材管理,严格控制耗材费用而制定的。下面是办公耗材管理制度,欢迎阅读!!

为合理有效使用耗材,加强办公耗材管理,严格控制耗材费用,特制定本规定。

一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外,日常办公易消耗、需更换的物品,具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、cpu风扇、网线等。

1、本着节约成本的原则,对于喷墨、激光打印机的耗材,必须做到物尽其用。

2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库,对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。

3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的领用,由部门内勤填制《领料单》,经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。

4、网络管理员在每年的6月、12月,对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理,报废申请报告及清单,经公司领导审批后方可处理。

5、依据公司电脑使用配发情况,由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议,杜绝资源浪费。

6、办公耗材归口行政部门统一管理,由网络管理员负责采购。

三、耗材费用考核标准。

1、公司20xx年每月耗材费用标准为:1500元/月。

2、各部门耗材费用标准(单位:元/月)。

3、新增或部门变更,由行政部门参照原标准制定新标准,报公司领导审批,产生的费用另行考核。

4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核,超出部分由部门承担,并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。行政部门在每年的12月下达扣款通知单,由财务部从其部门经费中扣除,并在全公司发文通报。

四、附则。

本管理规定从颁布之日起实施,由行政部门负责解释与修订。

为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定:

2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比,尽量选择质优价廉的供货商;。

3、电脑,局域网络,打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;。

1、各种硒鼓,墨盒,色带,电池,等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;。

2、废旧电脑,打印机,复印机,电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;。

3、对各种办公设备的泡末,塑料,纸箱等包装物由行政部集中处理,不得丢弃;。

4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露,飞扬而污染环境。

附:采购流程。

嵊州市新高轮制冷设备有限公司。

20xx年12月28日。

1.目的:为合理使用资源,加强公司办公用品和计算机耗材使用管理,有效降低公司运行成本,培养勤俭节约的习惯,打造节约型公司,特制定本办法。

2.范围:公司所有行政部门。

3.定义:无。

4.管制流程:无。

5.执行方法:办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

5.1.1办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

经过价格比对和实地考察之后上报主管领导,经审批后进行定点采购。

购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。

5.1.3办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸,计算器,订书机,文件夹,打印纸,钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。

5.2.1办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

5.2.2铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表,不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新,凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

5.2.3供应商送货时提供签收单,采购人员要核对到货实物是否与签收单相符,并存放在仓库,各部门统一到仓库领取。

5.3办公耗材使用要求:

5.3.1办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则,严格杜绝铺张浪费。

5.3.2所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用,应严格按照使用量控制更换次数,在不影响使用效果的情况下,新鼓可考虑多次充粉后再换。

5.3.3管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况,并根据情况提出改进建议。

6.严禁虚报冒领、弄虚作假,否则将对相关人员给予相应的处罚。

7.未尽事宜,另行研究决定。

8.本办法自下发之日起执行。

浙江明士达经编涂层有限公司。

管理部20xx年03月25日。

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